崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)擬定并完成內(nèi)部審計制度和流程,制度審計計劃,提出審計方案;2、負(fù)責(zé)組織實施對集團(tuán)部門和分支機(jī)構(gòu)年度常規(guī)審計、專項審計和關(guān)鍵崗位人員的離任審計;3、對被審計單位內(nèi)部控制流程的有效性進(jìn)行測試和評價,分析異?;蝻L(fēng)險點,收集、整理審計證據(jù),編制審計報告,提出防控和改善措施4、能基于數(shù)據(jù)分析和流程審核的結(jié)果發(fā)現(xiàn)控制弱點、漏洞,并追蹤可能出現(xiàn)的結(jié)果跟蹤、監(jiān)督審計報告問題改進(jìn)的落實執(zhí)行情況5、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益6、參與公司各項制度及業(yè)流程的梳理、審查工作任職資格:1、財會專業(yè)大學(xué)以上學(xué)歷;2、有會計證或注冊會計師資格者優(yōu)先;3、5年以上會計工作經(jīng)驗,2年以上審計工作經(jīng)驗;4、熟悉財務(wù)核算流程,有不斷學(xué)習(xí)的意愿和能力;5、有良好的溝通和人際交往能力,組織協(xié)調(diào)能力和承壓能力。工作時間:8:00~17:30,五險一金