1、協(xié)助建立和完善公司制度體系,能夠在制度設(shè)計層面提出優(yōu)化建議;
2、以COSO內(nèi)部控制整合框架為理論基礎(chǔ),協(xié)助建立和完善公司內(nèi)部控制體系,可獨立制定計劃,開展訪談,編制調(diào)查問卷,協(xié)助各業(yè)務部門梳理業(yè)務流程風險和控制措施,提出優(yōu)化建議,并負責編寫內(nèi)部控制手冊;
3、按照美國上市公司合規(guī)要求,可獨立開展各業(yè)務流程內(nèi)控設(shè)計和執(zhí)行有效性的定期評估,出具評估報告,提出整改建議,協(xié)助管理層制定整改計劃,并跟蹤整改措施的落地;
4、根據(jù)上級指示對某些領(lǐng)域可獨立實施專項審計,出具審計報告,并對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控問題推動和跟蹤其整改措施的落地;
5、配合外部審計師的審計工作;
6、組織內(nèi)控培訓與宣導。
任職資格:
1、本科以上學歷,審計、會計、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)。
2、9年以上工作經(jīng)驗,有四大會計師事務所經(jīng)驗優(yōu)先,消費電子行業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)審計及內(nèi)控咨詢經(jīng)驗優(yōu)先。
3、熟悉薩班斯法案及美國上市公司SOX404內(nèi)控審計要求優(yōu)先;CIA優(yōu)先。
4、有良好的溝通協(xié)調(diào)和處理問題的能力,熟練使用PPT、office等辦公軟件。