崗位職責:
1、參與完善公司內控稽核管理體系的建設與具體實施;
2、參與制定內控稽核月度、季度、年度工作計劃;
3、全面負責并按時完成所安排內控稽核項目的組織實施工作,編制稽核計劃實施方案、實施稽核程序、編制稽核工作底稿;
4、依據(jù)稽核過程中所發(fā)現(xiàn)的管理漏洞提出可行性的稽核整改建議,出具稽核結果報告,并對被稽核單位的整改情況實施跟蹤確保整改落實到位;
5、參與公司采購現(xiàn)場招標,監(jiān)督采購招標公開、公平、公正有效進行;
6、公司領導臨時交辦的其他工作任務。
任職要求:
1、財務、審計類專業(yè)本科以上學歷;二年以上會計師事務所從業(yè)經(jīng)歷或二年以上工業(yè)企業(yè)內部審計工作經(jīng)驗;
2、具有財務會計或審計專業(yè)技術資格中級以上,已經(jīng)通過注冊會計師專業(yè)階段至少四科以上;取得注冊會計師考試全科合格證書者優(yōu)先考慮;
3、熟悉國家企業(yè)內部控制基本規(guī)范與應用指引、財經(jīng)法規(guī)等法律制度;對風險識別比較敏感;
4、具備優(yōu)秀的書面文字表達能力和溝通協(xié)調能力,抗壓能力強;
5、工作原則性強,具有較強的責任意識與良好的職業(yè)操守;