工作職責:?
??1、制定公司審計稽查工作計劃,審計流程、規(guī)范;?
??2、開展公司審計稽查工作,提出切實可行的工作推進建議;?
??3、針對特定風險事件開展針對公司某些專項審計稽查工作;?
??4、編制審計報告及整改建議,跟蹤被審計部門整改情況;?
??5、編制工作底稿、撰寫審計稽查報告及跟蹤整改情況。?
??6、完成領導交辦的其他工作。?
??任職資格:?
??1、熟悉審計相關的準則和方法論,掌握公司系統(tǒng)內部控制和內部審計的一般原理,持有相關專業(yè)證書(如審計證等)者優(yōu)先;?
??具財會、稅法相關知識,具備會計師事務所審計(查賬)資歷或產業(yè)稽核至少5年以上;
熟悉公司內控及管理相關法規(guī)至少5年以上;
????全日制本科以上學歷,具excel操作技能,熟悉SAP?系統(tǒng)操作者更佳;
?誠實正直,富有團隊合作精神,具備優(yōu)秀溝通協(xié)調能力和書面表達能力,具有良好邏輯分析能力,良好的職業(yè)道德;?具備獨立開展信息系統(tǒng)審計項目及稽查的能力;?
有較強的審計事業(yè)心和責任感,善思勤辯,正直、正義、公平、公正;
具備計算機稽核能力、經營、企劃相關工作經驗優(yōu)先。
誠實正直,富有團隊合作精神,具備優(yōu)秀溝通協(xié)調能力和書面表達能力,具有良好邏輯分析能力,良好的職業(yè)道德;