崗位職責:
1、負責制定和完善公司內部審計管理體系和內部控制制度并監(jiān)督執(zhí)行,確保審計全覆蓋,加強集團化審計管控;
2、負責集團及各分子公司事業(yè)部年度審計、專項審計及擬投資項目盡職調查工作;
3、負責公司投資發(fā)展項目審計,定時或不定時像董事會匯報;
4、監(jiān)察公司內部控制的各個環(huán)節(jié),審查公司生產、經營和管理工作;
5、審核集團及下屬子公司制定的管理體系與制度,如采購、營銷審計等;
6、建立和維護與外部審計機構的合作關系,負責協(xié)調外部審計工作,負責匯總、分析、報告并執(zhí)行外審建議;
7、編制審計報告、整改建議及階段性審計總結;
8、協(xié)助集團財務管理中心、人力企管中心建立集團風險管控體系/預警體系;
9、集團重要工作推進和重大決議執(zhí)行的監(jiān)督;
10、建立審計檔案,提出健全制度或改進工作的和理化建議。
任職要求:
1、財會相關專業(yè),985重點本科及以上學歷,注冊會計師優(yōu)先;
2、具有5年以上大型企業(yè)集團審計工作經驗,3年以上中層經理崗位經驗,1年以上企業(yè)高管工作經驗;
3、熟悉國家財稅政策法規(guī),能熟練運用各種審計工作流程、審計方法組織審計工作,有事務所工作經驗者優(yōu)先;
4、熟悉會計準則,精通審計、稅務法律法規(guī),熟悉企業(yè)內部管控和業(yè)務流程,全面的財務管理、會計核算、內控審計等能力;
5、良好的溝通能力及書面表達能力,熟練使用辦公軟件;
6、工作嚴謹、有責任心及團隊協(xié)作精神,優(yōu)良的職業(yè)操守。