崗位職責
1、協(xié)助上級領導制定集團公司內(nèi)審規(guī)章制度、流程、業(yè)務操作規(guī)范及內(nèi)審工作模板,并組織指導實施;
2、培養(yǎng)集團公司內(nèi)審團隊,組織內(nèi)審知識培訓,開展內(nèi)審文化宣導;
3、督促、指導集體下屬子(分)公司建立健全內(nèi)審機構(gòu),配備內(nèi)審人員,領導、協(xié)調(diào)、指導下屬子(分)公司開展內(nèi)審工作;
4、執(zhí)行內(nèi)審工作,根據(jù)上級領導工作部署擬定實施計劃與方案、實施審計活動、編制審計底稿、發(fā)現(xiàn)審計問題、提出審計意見、編制審計報告;
5、協(xié)助相關部門出具審計問題整改計劃,追蹤審計問題整改與處理情況,督促審計結(jié)論和合理化建議的落實工作,檢查審計決定的執(zhí)行情況,對跟進結(jié)果進行分析和報告;
6、負責內(nèi)審工作檔案收集與管理;
7、參與集團公司內(nèi)控制度的研討與分析,提出加強內(nèi)控制度的建議;
8、指導、督促下屬開展工作,監(jiān)督、評價下屬的工作情況,對下屬進行廉潔自律、遵紀守法等思想教育,參與本部門的業(yè)務技能學習,總結(jié)、分析內(nèi)審工作效果,提升工作能力;
9、根據(jù)審計工作需要,配合國家審計機關及外部審計機構(gòu)所對集團公司進行審計;
10、完成上級交辦的其他工作任務。
任職資格
1、具有審計師職稱、中級會計師、注冊會計師等資格者優(yōu)先;
2、本科及以上;
3、2年及以上相關工作經(jīng)驗,具有會計師事務所、大型公司及金融業(yè)審計從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、掌握內(nèi)部審計專業(yè)知識與法律法規(guī),并在開展業(yè)務過程中可熟練運用內(nèi)部審計工作標準、程序和技術;
5、良好的溝通能力、理解能力、學習能力及人際關系;
6、人品端正、團隊協(xié)作與分享,有自覺、持續(xù)接受教育和自我學習精神;
7、能接受不定期出差(子分公司審計)。