崗位職責:
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1、協(xié)助公司領導修訂與完善公司內控制度、流程及業(yè)務操作規(guī)范,完善公司內控體系建設;?
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2、組織實施公司各業(yè)務環(huán)節(jié)的內控審計,評估內控制度的執(zhí)行情況并提出整改建議。
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3、開展各類專項稽核,在稽核過程中檢查可能存在的管理漏洞和舞弊行為,建立反舞弊機制;
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4、定期參與公司財務核查、統(tǒng)計、分析財務數據,為公司的經營管理提供建議;
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5、定期編寫內部稽核報告,跟蹤整改建議的落實情況;
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6、完成上級交辦的其他工作事項。
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任職要求:
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1、大專及以上學歷,審計學、會計學、財務管理及相關專業(yè);?
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2、3年以上大型會計師事務所、中大型制造業(yè)內審內控工作經驗(其中制造業(yè)2年),有制造業(yè)上市公司審計經驗者優(yōu)先考慮;
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3、熟悉風險管理和內控內審流程,風險意識強,具備獨立開展內審項目的能力;
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4、熟悉會計、財務管理等方面的知識,具有一定的財務報表分析能力;
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5、具有較強的口頭和書面表達能力,良好的團隊合作意識和工作責任心;
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6、具有中級以上職稱,獲得CPA或CIA等相關專業(yè)資格證書優(yōu)先。
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福利待遇:
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1.公司具備完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間,可內部轉職橫向發(fā)展、縱向提升;
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2、公司現已新三板上市,目前處于業(yè)務高速擴張時期,缺乏大量中層管理人員。
3、公司每年會有人才性住房指標。
4、雙休、朝九晚六、五險一金、公積金、不定期活動、節(jié)假日禮物、休假按國家法定、房補、話費補貼、伙食補貼、年底雙薪等等