崗位職責(zé):
1、負責(zé)集團內(nèi)控審計管理工作,梳理公司內(nèi)控流程,整合管理制度,搭建管理系統(tǒng),指導(dǎo)下屬公司內(nèi)控內(nèi)審工作
2、根據(jù)集團整體戰(zhàn)略規(guī)劃,,擬定并完善集團內(nèi)部審計工作,進行風(fēng)險評估和跟蹤,設(shè)計風(fēng)險管理組織體系,對重要風(fēng)險設(shè)計風(fēng)險應(yīng)對方案;
3、根據(jù)董事會和總裁會要求,對集團及下屬公司進行專項審計和定向?qū)徲嫞ǖ幌抻冢航?jīng)濟責(zé)任審計、離任審計、反貪腐審計等;
4、對集團各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其它有關(guān)經(jīng)濟資料,以及所反應(yīng)的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計
5、對可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行識別、評估及及時的解決,并及時將相關(guān)狀況反映給管理層,并主動溝通重要的事項及風(fēng)險狀況
6、負責(zé)集團“三重一大”等重要事項的監(jiān)督工作;
7、配合外部監(jiān)管機構(gòu)、外部審計單位對集團進行的檢查、審計等工作。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、任職資格:
1、財務(wù)、會計、審計等相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷;
2、三年以上內(nèi)部審計相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉會計、審計相關(guān)管理政策,有內(nèi)部審計、項目專項審計、經(jīng)濟責(zé)任審計等實操經(jīng)驗;
3、知識結(jié)構(gòu)合理,對科技發(fā)展或產(chǎn)業(yè)發(fā)展有一定了解,對最新的財務(wù)、審計知識等有良好的知識儲備;
4、良好的團隊合作精神,優(yōu)秀的溝通、表達與執(zhí)行力。