一、招聘條件
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1、具有良好的品德和審計職業(yè)道德,客觀公正,實事求是,廉潔從業(yè),保守秘密。
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2、具有審計、財務、金融、法律等專業(yè)大學本科以上文化程度;英語4級,口語表達流利;3年駕齡持C照。
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3、具有以下職業(yè)資格或職稱者優(yōu)先考慮:(1)通過注冊會計師考試全科合格者或CPA、ACCA執(zhí)業(yè)資格;(2)取得注冊內部審計師CIA職業(yè)資格;(3)取得會計、審計類專業(yè)高級職稱。
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4、年齡38歲以下,有5年以上企業(yè)內審或相關工作經(jīng)歷;
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5、有較為豐富的項目內部審計經(jīng)驗,對國有控股單位和外資企業(yè)內部運作流程、程序合規(guī)性審查、項目決策流程等有豐富的經(jīng)驗,能夠組織、統(tǒng)籌、協(xié)調安排企業(yè)日常內部監(jiān)管工作并組織檢查,為公司的合規(guī)性運作及審計風險規(guī)避提出專業(yè)意見,并能夠按照公司要求完成內審任務。
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6、精通國家財稅法規(guī),熟悉企業(yè)會計、審計、稅務等業(yè)務的全部流程;?
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7、熱愛審計工作,較為熟悉企業(yè)經(jīng)營管理,具備較強的團隊合作精神和溝通協(xié)調能力;
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8、具有正常履行職責的身體條件;
?9、熟練使用辦公軟件和審計方法,有較強的數(shù)據(jù)、信息整合能力
?10、較強的溝通及協(xié)調能力,優(yōu)秀的書面寫作和口頭表達能力;
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二、工作內容:
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1.建立和完善公司內部控制評價體系,擬定并完善內部審計制度和流程;
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2.負責擬定年度審計計劃、出具審計報告、跟蹤審計整改等全過程;
?3.落實年度內審計劃,以及專項審計計劃,編制完成審計方案、工作底稿和審計報告;
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4.發(fā)現(xiàn)內部控制缺陷,編制缺陷匯總表,反饋審計中暴露的問題并督促整改,持續(xù)跟進整改措施的執(zhí)行情況;
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5.協(xié)助優(yōu)化和完善公司內控制度、流程,持續(xù)改進公司內部控制,監(jiān)督檢查內控制度的執(zhí)行情況;
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6.負責整理和保存審計工作形成以及取得的通知、資料、底稿、報告等各類書面及電子材料,并做好保密工作。
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7.負責與集團公司及外部審計的協(xié)調,并按有關規(guī)定提供必要的支持和相關工作資料。
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8.負責向集團公司風控審計部報備年度審計計劃、審計報告、審計成果運用以及工作總結,接受集團公司風控審計部的監(jiān)督檢查。