職位描述:?
一、主要工作:
1.建立制度。負責(zé)制訂集團內(nèi)部審計規(guī)章制度和工作程序,以及集團內(nèi)部審計工作制度,負責(zé)編制年度審計工作計劃。2.審計計劃。負責(zé)審計計劃和項目的實施和推進,負責(zé)審計報告的編制。不定期進行檢查和內(nèi)部審計監(jiān)督。3.參加各項常規(guī)審計工作的實施,并具體負責(zé)對所涉及審計項目按規(guī)范要求編制審計工作底稿;按規(guī)定程序和方法收集、鑒定和整理審計證據(jù)。4.審計報告。負責(zé)對所涉及審計項目實施必要的審計程序,做到獨立、客觀、公正,規(guī)范審計底稿,撰寫內(nèi)部審計報告初稿或交換意見稿,并征求被審計對象的意見。5.內(nèi)控審計。審查為完成經(jīng)營目標(biāo)而訂制的政策、計劃、程序和規(guī)定等所組成的內(nèi)部控制系統(tǒng)是否得到有效遵守和執(zhí)行。6.財務(wù)審計。負責(zé)對集團本部和所屬企業(yè)的財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟活動等進行審計監(jiān)督。7.經(jīng)濟責(zé)任審計。對全資、控股子公司以及投資項目的經(jīng)濟目標(biāo)、經(jīng)營責(zé)任以及經(jīng)濟效益進行審計。8.離任審計。根據(jù)集團公司的安排,負責(zé)開展離任交接經(jīng)濟責(zé)任審計。9.負責(zé)有關(guān)審計資料的收集、整理、立卷、歸檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當(dāng)事人合法權(quán)益。10.經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),公示有關(guān)審計結(jié)果,通報、責(zé)令改正審計發(fā)現(xiàn)的問題;負責(zé)開展后續(xù)審計,監(jiān)督、檢查被審計對象采取的整改措施及效果,并向上級領(lǐng)導(dǎo)報告后續(xù)審計結(jié)果。11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、主要職責(zé):
1.按權(quán)限對公司發(fā)展目標(biāo)、年度經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營計劃、預(yù)算的順利實施負監(jiān)督檢查責(zé)任。2.按權(quán)限對公司內(nèi)控制度、流程和有效實施負監(jiān)督檢查責(zé)任。3.對審計程序執(zhí)行的規(guī)范性、審計底稿編制的合規(guī)性、審計意見公允性、審計報告的真實、準(zhǔn)確、合理、合規(guī)性負責(zé)。4.對自身工作失職、給企業(yè)造成損失,應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任和行政責(zé)任。5.受理違反公司有關(guān)規(guī)定行為的檢舉責(zé)任。6.對上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的任何工作完成的結(jié)果和效果負責(zé)。
主要權(quán)力:1.有對公司各項經(jīng)濟活動的真實性、合法性、效益性檢查的權(quán)力。2.有對違反公司規(guī)定、決議的行為進行監(jiān)察的權(quán)力。3.對廉政建設(shè)和反腐工作的監(jiān)督實施權(quán)力。4.有行使上級領(lǐng)導(dǎo)賦予的其他權(quán)利。
三、任職資格:
(1)大中型快銷食品行業(yè)企業(yè)集團公司審計管理工作經(jīng)驗。
(2)擔(dān)任5年以上集團公司審計經(jīng)理職務(wù)。
(3)或者在會計師事務(wù)所從事審計工作5年以上,熟悉快銷和食品零售行業(yè)審計工作。
(4)持有CIA、CPA資格證書者優(yōu)先考慮;
(5)能接受出差。