崗位職責(zé):
1、按照集團(tuán)內(nèi)審計劃和相關(guān)要求,配合開展日常內(nèi)控審計、專項(xiàng)審計工作,收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿,并出具審計報告;
2、參與對集團(tuán)、各子公司各項(xiàng)制度及業(yè)務(wù)流程的梳理,能基于數(shù)據(jù)分析和流程審核的結(jié)果,發(fā)現(xiàn)控制弱點(diǎn)、漏洞,并追蹤可能出現(xiàn)的結(jié)果;
3、對公司內(nèi)控及運(yùn)營流程中存在風(fēng)險進(jìn)行識別評估,并提出有效的建議;
4、對審計發(fā)現(xiàn)需整改的問題進(jìn)行反饋和后續(xù)跟進(jìn),監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實(shí);
5、負(fù)責(zé)內(nèi)審部門的文檔整理工作,包括審計底稿的整理、審計報告的歸檔及審計證據(jù)的保存等;
6、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
崗位要求
1、?有3年以上專職內(nèi)控/內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn),熟悉office軟件及財務(wù)核算軟件;
2、?具有敏銳的洞察力、邏輯思維能力和良好的語言及文字表達(dá)能力;
3、?有會計師事務(wù)所、咨詢公司內(nèi)審、內(nèi)控相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4、?有上市公司經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,有CIA、CPA證書優(yōu)先。