1、協(xié)助內(nèi)控經(jīng)理建立及實施集團有效的內(nèi)控框架,推動務(wù)實、高效的制度,包括工作流程和績效考核制度的制定;
2、按照風(fēng)險導(dǎo)向計劃,使用檢查清單及測試程序?qū)嵤﹥?nèi)控實施情況的現(xiàn)場檢查,對內(nèi)控缺陷及時以報告的形式向內(nèi)控經(jīng)理匯報;
3、審核集團和國內(nèi)各項目公司的年度審計報告、所得稅匯算清繳報告的數(shù)據(jù)準確性、信息披露公允性;
4、審核項目公司和集團的董事會報告數(shù)據(jù)的準確性和完整性;
5、審核各項目公司年度預(yù)算數(shù)據(jù)的合理性,提出修改建議;
6、審核月度業(yè)主大會報告,參加會議并提出財務(wù)數(shù)據(jù)及經(jīng)營管理建議;
7、審閱企業(yè)并購目標公司的財務(wù)、內(nèi)部控制與經(jīng)營情況,撰寫盡職調(diào)查報告;(若有)
8、協(xié)助內(nèi)控經(jīng)理完成部門日常管理工作及上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。
職位要求:
1、?統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計或者相關(guān)專業(yè);?
2、?3年以上內(nèi)控、審計工作經(jīng)驗,有四大事務(wù)所經(jīng)驗優(yōu)先;
3、?有CPA,CIA等優(yōu)先考慮;
4、?有優(yōu)秀的分析能力和溝通表達能力,抗壓性強。