崗位職責:
?1、根據集團年度審計工作計劃,實施集團各類內部審計項目,并根據審計發(fā)現(xiàn)指出存在的風險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改落實;
?2、參與完善內部審計流程和工作機制,推動內審流程規(guī)范化建設等;
?3、參與完善集團相關制度流程,指導下屬企業(yè)推動內控流程體系建設,并提供有關指導;
?4、配合政府部門、上級集團、第三方機構的相關審計任務,并落實協(xié)調、整改等工作;
?5、完成領導交辦的其他工作。
?任職條件:
?1、大學本科及以上,審計、財務類或相關專業(yè);
?2、45周歲及以下;
?3、具有注冊會計師(CPA)、國際注冊內部審計師(CIA)等相關執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先;
?4、具有較強的責任心和團隊合作精神,以及良好的職業(yè)道德和服務意識;
?5、具有3年及以上政府、企業(yè)、中介機構審計經驗;
?6、具有財會、審計知識,并熟悉企業(yè)經營管理及業(yè)務流程,具有敏銳的職業(yè)判斷能力和審計經驗;
?7、熟悉會計及ERP核算系統(tǒng),能熟練應用計算機審計軟件等;
?8、溝通協(xié)調能力強,誠實正直,工作嚴謹負責,具有團隊合作精神;
?9、有較強專業(yè)特長和豐富實踐經驗的,年齡、學歷和職稱等可適當放寬。