一、崗位職責
1、負責事業(yè)部整體內控審計計劃和執(zhí)行工作,并通過內部審計工作,對分公司和法人單位經營情況、財務狀況、業(yè)務流程進行檢查、評價、報告。
2、負責制定和完善事業(yè)部審計相關制度和流程,組織做好日常審計工作,組織做好各項審計工作的監(jiān)督、管理。
3、加強日常財務管理和風險控制,嚴格控制財務收支。匯集、計算和分析銷售與收款、采購與付款、存貨、工程項目管理、固定資產等各類財務數(shù)據(jù);組織海外各分公司內部審計。
4、執(zhí)行年度審計計劃對海外各分公司進行審計,并提供審計報告及合理意見。負責日常財務管理和風險控制及內控分析。
5、組織做好對事業(yè)部各項財務制度、工作流程、工作標準的檢查監(jiān)督工作,對存在的問題或不足向上級領導提出優(yōu)化方案和建議。
6、定期檢查事業(yè)部各項財務制度、工作流程等。定期檢查海外各分公司對事業(yè)部制度、流程的執(zhí)行情況。
7、事業(yè)部領導交辦的臨時審計任務。
二、任職要求:?
1、大學本科以上學歷,英語良好,會計、財務、審計等相關專業(yè)。?
2、具備5年以上大型企業(yè)內部審計工作經驗或會計事務所審計工作經驗。
3、一年至少半年在海外出差審計。
4、熟悉內部審計工作流程及方案制定。
5、熟練使用WORD,EXCEL等辦公軟件。
6、具有很強的溝通能力、計劃與執(zhí)行能力。