1.根據(jù)國家法律法規(guī)及集團制度,負責公司及控股子公司的內(nèi)部審計工作。根據(jù)資金計劃、財務預算、財務決算、賬目、憑證、賬簿、報表等有關文件資料,檢查資金、資產(chǎn)管理及使用等情況。
2.評審企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風險管理,檢查企業(yè)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性、經(jīng)濟性進行評價,為企業(yè)優(yōu)化管理提出審計意見和建議。
3.跟蹤企業(yè)經(jīng)營活動情況,防錯糾弊。對企業(yè)的基建、技改、研發(fā)等的立項、結題、工程招標、概(預)算、決算和竣工交付使用、物資(勞務)采購、產(chǎn)品銷售、對外投資及內(nèi)部控制等經(jīng)濟活動和重要的經(jīng)濟合同等進行審計監(jiān)督。
4.集團審計、外部審計提出的問題進行登記,監(jiān)督跟蹤各部門整改銷號。
5.根據(jù)上級要求,制定制度修編計劃,監(jiān)督跟蹤各部門修訂制度、落實宣貫,監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。
6.根據(jù)上級單位要求開展的其他合規(guī)管理工作;
7.完成月度重點工作、督查督辦的工作要求;
8.落實本崗位安全責任制、風險點管控職責;
9.完成領導交辦的其他工作任務。
崗位要求:
2023、2024屆應屆研究生;審計、財務等相關專業(yè);中共黨員優(yōu)先;