崗位職責:1、??全面統(tǒng)籌規(guī)劃公司的審計事務戰(zhàn)略,為公司戰(zhàn)略目標提供強有力的內部審計支持?;2、??負責建立并完善審計工作的流程、制度體系,并組織專項審計工作;3、??根據國家相關法律、法規(guī),結合本公司的實際,組織制定和完善公司內部審計管理制度,并組織協調實施;4、??對公司內部控制系統(tǒng)的健全性、合理性和有效性進行檢查、評價和意見反饋;5、??負責編制公司內部審計工作計劃并報經批準后組織實施;6、??負責對下屬公司的管理進行監(jiān)督,及時處理公司管理過程中的重大問題?;7、??參與集團投資項目活動,并實施事前、事中、事后的跟蹤監(jiān)督;8、??負責組織對重大經濟事項,以及發(fā)生財務異常情況的職能部門或各職場進行專項內部審計或調查分析工作。任職要求:1、??本科及以上學歷,金融、財會、經濟、法律等相關專業(yè),有上市公司工作經驗優(yōu)先;2、??35歲以下,2年以上金融行業(yè)類企業(yè)審計工作經驗,熟悉內部審計、財務管理、會計核算、企業(yè)經營管理等相關專業(yè)知識,具有很強的數據處理和分析能力;3、??熟悉國家宏觀經濟政策和金融行業(yè)信息,具有金融風險管理等方面的實際運作經驗;4、??具有很強的發(fā)現和分析問題、監(jiān)督控制能力,較強的團隊協作、溝通能力;5、??在銀行、證券、PE、擔保、租賃、小貸或其他專業(yè)領域具有業(yè)務特長的工作經驗者優(yōu)先。