一、崗位描述:
1、負責搭建公司的內部控制體系和流程框架;
2、負責編寫及更新流程、描述、風險控制矩陣及流程圖等內控文檔,對現(xiàn)有的業(yè)務流程進行梳理,并對流程中控制點的設計有效性和執(zhí)行有效性進行評估;
3、負責推行公司政策、制度和流程。對其他員工進行培訓,確保內控制度在各公司得到有效執(zhí)行;
4、負責根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要,定期更新內控制度以適應公司業(yè)務的發(fā)展和變化;
5、負責審閱業(yè)務和職能部門提交的制度流程提出內部控制方面的意見和建議;
6、負責進行專項和例行稽核,跟進稽核發(fā)現(xiàn)的問題,協(xié)助業(yè)務團隊及流程負責人制定解決方案,及時跟蹤方案的落實情況;
7、負責深入理解公司的各項業(yè)務,與業(yè)務部門密切合作,在保證充分的控制的前提下協(xié)助其進行流程優(yōu)化,提高運營的效率和效果;
8、其他內控稽核相關工作。
二、崗位要求:
1.財務管理、會計、審計等財會類專業(yè)本科以上學歷;
2.從事內控相關工作2年以上,及有會計師事務所工作經(jīng)驗及CPA證者優(yōu)先;
3.有優(yōu)異的寫作能力,具備良好的溝通、協(xié)調及組織能力,良好的處理問題的能力;
4.嚴謹細致,責任心、原則性強。
5.較強的書面和口頭表達能力,善于溝通,熟練操作OFFICE辦公軟件。