概述:完成公司經營、管理、財務、內控審計工作。1.在審計委員會領導下,完善公司內審制度和規(guī)范、編制年度審計計劃;2.對集團及下屬公司定期進行內部審計,包括各種專項審計、常規(guī)審計、舞弊審計及審計監(jiān)察等;3.負責內審項目的具體實施和管理工作,包括制定審計項目計劃、下達審計通知書、編寫審計方案,組織和參與現(xiàn)場審計工作,編制審計底稿和審計報告初稿,提出整改要求或管理建議,并跟蹤監(jiān)督整改執(zhí)行情況,實施后續(xù)審計工作;4.負責執(zhí)行對于審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行跟進,對跟進結果進行分析和報告;5.完成領導交辦的其他日常事宜。任職要求:1.專業(yè):大學本科或以上學歷,審計、財務或管理相關專業(yè);2.專業(yè)技能要求:具有多元化集團內部審計經驗,能獨立完成各類審計業(yè)務,撰寫審計報告;?具有CPA證書、大型會計師事務所經驗優(yōu)先考慮;3.崗位技能要求:較強的表達及文字撰寫能力,良好的邏輯思維、分析判斷能力,較強的溝通能力和團隊合作精神;具備一定的抗壓能力,責任心、執(zhí)行力強。