負責集團及各下屬公司內(nèi)控審計:1、根據(jù)集團有關(guān)規(guī)定及年度經(jīng)營管理需求,制定集團公司內(nèi)部審計制度、流程及審計工作計劃;2、負責制定及審核、評價各部門內(nèi)控制度的合法性和有效性;3、負責或參與集團及下屬企業(yè)工程管理、合同管理、造價控制、制度流程等工程審計項目或工作;4、負責組織區(qū)域公司各部門及下屬單位的審前調(diào)查,確定重點審計領(lǐng)域;5、負責組織實施內(nèi)部項目的審計,包括但不限:內(nèi)控審計離任審計、任中審計、專項審計等;6、根據(jù)審計情況編制審計報告及提出管控建議并監(jiān)督落地實施;7、負責內(nèi)部審計案例的匯總及分析,定期組織內(nèi)控體系的培訓實施;7、配合集團風險管理部相關(guān)審計工作。任職標準:1、全日制本科及以上學歷,審計或房地產(chǎn)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,45歲以內(nèi);2、五年以上企業(yè)內(nèi)控審計或內(nèi)部監(jiān)察工作經(jīng)驗,具備房地產(chǎn)企業(yè)相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先;3、具有較強的風險意識、工作責任心和抗壓能力。