崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)擬制公司《內(nèi)部審計計劃》,完成公司下達(dá)的審計工作項目;2、負(fù)責(zé)擬制公司《內(nèi)部審計制度》;運(yùn)用審計手段保證各部門、各分/子公司規(guī)范運(yùn)作;3、擬制并及時修訂審計職責(zé)范圍內(nèi)的各項管理制度;4、根據(jù)董事會要求對公司各部門、各分/子公司進(jìn)行專項審計;5、對公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、分/子公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進(jìn)行審計;6、對公司各部門及分/子公司的內(nèi)部控制情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查,客觀地反映實際情況,并通過這種自我約束性的檢查,促進(jìn)本部門、本單位建立、健全內(nèi)部控制制度;7、監(jiān)控財產(chǎn)的安全,促進(jìn)公司各部門、分/子公司財產(chǎn)物資的保值增值。過對財產(chǎn)物資的經(jīng)常性監(jiān)督、檢查,及時地發(fā)現(xiàn)問題,指出財產(chǎn)物資管理中的漏洞,并提出意見和建議,以促進(jìn)或提醒有關(guān)部門加強(qiáng)財產(chǎn)物資管理,努力保證財產(chǎn)物資的安全完整并實現(xiàn)其保值、增值;8、在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;建立反舞弊機(jī)制;9、協(xié)助公司投資工作相關(guān)人員對投資項目進(jìn)行相關(guān)審計;10、根據(jù)董事會或相關(guān)公司及部門需求進(jìn)行咨詢類相關(guān)審計;11、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。任職要求:1、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、法律、金融等專業(yè),3年以上同崗位工作經(jīng)驗。2、熟悉國家相關(guān)政策和法規(guī);3、熟練使用各種辦公軟件,可以撰寫并處理各種文件;溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng),準(zhǔn)確理解并貫徹執(zhí)行公司的理念和意圖;思維敏捷嚴(yán)謹(jǐn),文筆流暢,工作積極主動,富有創(chuàng)新力;具有優(yōu)秀的公關(guān)能力。4、出色的溝通協(xié)調(diào)能力;做事有主見、較寬容、敬業(yè)、善于協(xié)調(diào),具有較強(qiáng)的綜合素質(zhì)和抗壓能力,高度認(rèn)可金山文化。