崗位職責:1、協(xié)助完成公司各系統(tǒng)內(nèi)部控制體系的建設與維護。2、按照《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》及相關規(guī)定實施適當?shù)膶彶槌绦?,評價公司內(nèi)部控制的有效性。3、依據(jù)公司的管理要求和部門審計工作計劃,定期組織實施內(nèi)控評價審計工作,取得內(nèi)控審計證據(jù),編制內(nèi)控評價底稿和撰寫審計評價報告。4、分析各類內(nèi)控審計發(fā)現(xiàn)的問題,提出改進意見,跟蹤審計意見的落實情況。5、負責協(xié)助完成公司年度重大風險識別,協(xié)助業(yè)務部門完成重大風險應對并對風險管控措施落實情況進行跟蹤6、根據(jù)公司的實際情況與當年的經(jīng)營計劃,在每個會計年度結束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交下一年度內(nèi)部審計工作計劃。7、配合審計和外部第三方完成各項工作。8、按時完成領導交辦的其他相關工作。崗位要求:1、本科及以上學歷,2年相關工作經(jīng)驗;2、熟悉辦公軟件、財務系統(tǒng),并熟悉相應的財經(jīng)法規(guī),有審計工作經(jīng)驗或內(nèi)控流程執(zhí)行經(jīng)驗更佳。3、會計從業(yè)資格證或CPA過一門以上.