崗位職責:1.擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計計劃和審計工作費用預算2.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書3.組織實施財務審計、投資項目專項審計、經(jīng)濟合同審計、經(jīng)營活動遵守法規(guī)審計、管理人員離職審計、內(nèi)控流程審計等各項審計工作,并出具內(nèi)部審計報告4.針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實工作5.組織企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計與建設(shè),及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見6.根據(jù)審計工作計劃,配合外部審計機構(gòu)的審計工作任職要求:1、本科以上學歷,會計或?qū)徲嬵悓I(yè);2、熟練掌握財務及審計相關(guān)知識,熟悉企業(yè)內(nèi)部控制相關(guān)知識;3、8年以上工作經(jīng)驗,事務所審計經(jīng)驗或供應鏈企業(yè)審計經(jīng)驗者優(yōu)先;4、有財務審計、阿米巴項目經(jīng)驗更佳。